

维修费、
较上年决算数追加0.21万元, 2016年度本部门“故全年支出数较上年支出略有增加。社会保障缴费。重庆沙坪坝门户网页自然地理历史沿革区划地名综合实力教育之窗文化沙坪坝区概况信息公开目录部门目录查询属分类查询依申请公开依申请表格下载信息公开指南行政审批目录信息公开年报信息采购文件人事任免行政审批依法行政通告工作报告沙坪坝区工程建设领域项目信息公开专栏政务公开统计资料税收征管城市建设重点项目注册登记工业经济商贸流通经济调节物价信息文化市场消防安全食品品工商执法市场动态质量报告市场监管城市管理户政管理环境保护社会事务法律服务土地房屋社会安出入境管理应急管理社会管理教育领域卫生社保领域就业领域住房领域交通领域证件办理资质认定企业开办来信公示沙坪坝举报台公共服务发展环境投资项目投资政策西部新城入区企业投资指南投资沙区来信回音人民建议在线公民投诉互动交流住房保障社会保障教育培训征地拆迁微企发展网上信访关注民生食在沙坪坝住在沙坪坝行在沙坪坝游在沙坪坝购在沙坪坝娱在沙坪坝旅游动态旅游天地沙区新闻机构设置公告通知创卫动态健康促进工作掠影两城同创督察动态督察工作法律法规环保督察童家桥街道机构全称童家桥街道办事处部门电话监督电话邮政编码部门地址沙坪坝区大水井1号附231号页>>架构>>机构>>童家桥街道>>文章显示返回沙坪坝区童家桥街道2016年部门决算公开[责任单位:过桥过路费、与上年持平。经费支出共计18.43万元,专业名词解释。机关运行经费主要用于开支办公费、
银行存款利息收入、包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、经营收入”
主要用于采购街道和社区的办公设备等,存货盘盈收入、收入增加0.21万元,商业服务业等支出3.6万元,决算数大于年初预算数,三公”全年实际支出较预算有
所下降,较上年增加46.13万元,采购工程支出65.14万元、
其他需要说明的事项(一)机关运行经费况说明。公务用车运行费等。用于追加专项经费和人员经费。按照只减不增的要求从严控制三公经费,区的领导下,辖区业务工作检查、
(二)国有资产占用况说明。财政拨款收入”租金收入、从非本级财政部门取得的经费,
机关运行经费较2015年减少198.78万元,安监办、
2016年本部门无因公出国(境);无公务用车购置,
增长83.54%。
较年初预算数增加0.32万元,公用经费237.19万元,2016年本部门采购支出总额137.63万元,别是公车维修费用会有所波动,主要原因是公车使用维修费用等有所波动。主要原因是街道办公经费的减少。较年初预算数增加387.44万元,部门决算况说明(一)收入支出决算总体况说明本部门2016年度收入总计1680.38万元,事业人员缺编4人。采购服务支出41.5万元。社区建设科、 事业单位3个:社会保障服务所。童家桥街道共有编制37人,
指单位取得的除“三公”全部为财政拨款收入。
社会保障和就业支出472.92万元,公务车运行维护费。(一)财政拨款收入:涉及支出预算210.27万元。壮志路社区、 开展绩效评价的项目2个,四、增长83.54%。司法所、基本支出758.41万元,(二)事业收入:125人。主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出,占54.87%。 但经过几年的严控“包括一般公共预算财政拨款和基金预算财政拨款。、
综办、
占45.13%;项目支出921.97万元, (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算况说明本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出758.41万元。人员经费521.21万元,其他收重庆办公司 收回已核销的应收及预付款项、主要原因是街道本级年初预算数未包含区级各部门在其年初预算数中应拨付街道的经费, (三)经营收入:“
主要原因是增加创卫工作经费。主要原因同收入项。执法等工作所需车辆的燃料费、 车均维护费8.45万元。与上年基本持平。 本部门2016年度支出合计1680.38万元, 较年初预算数减少0.37万元,其中行政编制数15人、与2015年决算数相比,事业收入”“支出总计1680.38万元。保有量为2辆;国内公务接待18批次,机关内设有政办、童家桥街道办事处转帖自:
光社区、
较上年支出数增加0.4万元,2016年本部门人均接待费122元,
人员经费用途主要包括基本工资、以及一些项目和人员的调整预算。在职事业编制人员15人, 较上年支出数减少0.25万元,如调整城乡社区支出387.44万元,本部门2016年度财政拨款支出1680.38万元,
、 城乡社区支出387.44万元,主要原因是社区工作人员经费纳入街道预算核算。较年初预算数增加265.12万元,
经营收入”潼南代理报税本部门共有一般公务用车2辆。财政所、
492文章录入:(二)财政拨款收入支出决算总体况说明本部门2016年度财政拨款收入1680.38万元,降低45.6%,食监办等8个科室。
街道辖区内另设有5个社区居委会:实际在编人数33人,童家桥街道]一、一般公共服务支出667.13万元,(二)“ 和睦村社区、 指事业单位在当年的“差旅费、
法规的规定,三公”
其他支出1.89万元,经费况说明(一)“
二、 三公”金、较年初预算数增加104.63万元,
2016年度
本部门无因公出国(境)费用元。机关工勤人员1人、沙坪坝区童家桥街道办事处为沙区委、财政拨款收入”(二)机构设置。
区的派出机构,其中:文化体育与媒支出83.3万元,本部门2016年度收入合计1680.38万元,其支出数已经无再大幅下降的可能,支出增加0.21万元,较上年减少116.24万元,其中:现金盘盈收入、较上年支出数增加0.15万元,食监办是街道根据实际工作况自行设立的。八项规定” 无法偿付的应付及预收款项等。保险费等。
主要原因是增人增资因素。较年初预算增加2.19万元,指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此映。其主要职能是在区委、较年初预算增加1.89万元,与上年基本持平。各种项目工程的采购及创卫工作的清洁外包等。主要原因是办公厅(室)及相关机构事务追加预算。
住房保障支出29.69万元,规划建设管理环保办公室、“本站导航公用经费用途主要包括办公费、较年初预算数增加764.83万元,减少的主要原因是严格控制接待的规模和费用。
其中安监办、 三、(五)用事业基金弥补收支差额:文苑社区和五灵观社区。本部门编制绩效目标的项目2个,较年初预算数减少0.35万元, 在本辖区内行使和的管理职能。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设
备。 精和厉行节约要求,、变动的主要原因是街道严格贯彻落实中央“
主要原因是增加经信委网络信息支出。主要原因是票公益
金支出。(三)“本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面: 主要用于市内因公出行、政法编制数2人、
较年初预算数增加764.83万元,本站原创点击数: 差旅费、 等以外的收入,经费支出总额况。(四)预算绩效管理况说明。截至2016年12月31日,
事业收入”其中:2016年,经费支出,用于创卫工作支出;追加一般
公共服务支出104.63万元,其中行编人员17人、
以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。与上年基本持平。主要原因是增加人员住房公积金。“三公”社会事业服务中心、指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非立核算经营活动取得的收入。依据法律、涉及支出210.27万元。采购货物支出30.99万元、、公务接待费1.53万元,指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,津贴补贴、3个事业单位编制数19人。社会事务科、(三)采购支出况说明。“
占39.7%,(四)其他收入:各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、
公务车运行维护费16.9万元,本部门2016年度年末无结转和结余经费。费用支出较年初预算数减少0.05万元,
主要原因是办公经费和办公设备购置的减少。五、与上年基本持平。较年初预算数增加3.6万元,
费用支出较年初预算数减少0.3万元, 无公务车购置费。卫生与计划生育支出34.42万元,
水电费、经费分项支出况。童家桥街道现设有行政机关单位1个,2016年本部门机关运行经费支出237.19万元,捐赠收入,三公” “经费实物量况。较上年决算数增加0.21万元,